来源:西丰县财政局 发布时间:2023年08月23日
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西丰县委宣传部部门决算公开情况
目 录
第一部分 宣传部部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 宣传部部门2022年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费支出情况表
第三部分 宣传部部门2022年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委宣传部部门概况
一、 主要职责
(1) 贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订西丰宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(2) 统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署及省委、市委、县委具体要求,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(3) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(4) 负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(5) 统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县直各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(6) 贯彻落实国家、省、市新闻出版业管理政策和法律法规,拟订西丰新闻出版业管理政策并组织实施,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
(7) 从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(8) 从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影放映内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。
(9)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组、县文化体制改革专项小组日常工作。 (10)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(11)拟订全县基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。
(12)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订西丰对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展总体规划,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(13)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(14)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门及各乡(镇)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订西丰重大问题对外宣传口径。
(15)会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(16)负责宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(17)负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施,承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。
(18)负责组织实施重大主题宣讲,对全县党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。
(19)按干部管理权限,协同县委组织部管理县直宣传文化系统领导干部,对各乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(20)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策上的指导。归口领导县文化旅游和广播电视局、西丰县传媒中心。代管县社科联、县文联。领导和管理县思想政治工作研究会。
(21)贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的决策部署及省委、市委、县委工作要求,负责处理县委网络安全和信息化委员会的日常事务工作,协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求,组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各领域网络安全和信息化重大问题的研究,提出工作建议。
(22)组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、中长期规划、计划和政策,统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关规范性文件等起草、实施和监督检查,根据职责权限拟订西丰网络安全和信息化领域标准并监督实施。
(23)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备的推广应用,协调推进网络强县有关工程建设,协调推动公共服务和社会治理信息化,指导网络安全信息共享和通报。
(24)督促落实涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域网络安全和信息化重大事项,负责协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(25)负责互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全,负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵属地网上有害信息,依照相关法律和规定查处属地有关违法违规行为和网站。
(26)负责指导协调网络舆情信息工作,组织开展涉西网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,负责处置网上涉西负面敏感舆情,调控网上舆论,开展全国性突发事件属地网站应急指挥管理,依法规范互联网舆情服务市场。
(27)推动网络阵地建设,负责全县重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,负责网站转载新闻稿源的管理。
(28)推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网站党建工作。
(29)依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管。
(30)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。
(31)组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,组织开展互联网新闻信息服务从业人员教育培训工作,组织开展网络媒介素养教育。
(32)指导、检查、推动各乡(镇)和有关部门网络安全和信息化工作。
(33)完成县委、县政府和县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
共有1家预算单位,其中行政单位1家,事业单位1家。
第二部分 宣传部部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费支出情况表
第三部分 2022年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
(一)2022年收入总计386.27万元。包括:
1.财政拨款收入 386.27万元,其中:公共预算财政拨款收入386.27万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0 万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。与上年相比,今年收入增加147.42 万元,增长38.16 %,主要原因:是项目增加。
(二)2022年支出总计386.27万元,包括:
1.基本支出131.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出114.86 万元,对个人和家庭的补助支出1.08万元,商品和服务支出16.01万元,资本性支出0万元。
2.项目支出254.33万元,主要包括2022年农民丰收节经费、同铁岭二三里传媒经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
支出增减情况。与上年相比,今年支出增加147.42万元,增长34.16 %,主要原因:是项目增加。
(三)年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比,今年结转结余减少1.6元,降低100%,主要原因:是无结转。
二、2022年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2022年财政拨款支出386.27万元,其中:基本支出 131.94 万元,项目支出254.33万元。与上年相比,财政拨款支出增加147.42万元,增长34.16 %,主要原因:是项目增加。与年初预算相比,2022年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况
2022年财政拨款支出386.27万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出301.27万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出56.3万元,社会保障和就业支出15.99万元,医疗卫生与计划生育支出4.9万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出 0 万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出7.81万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出4.14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.14万元。2022年“三公”经费支出总额比年初预算数减10.42万元,主要原因是2022年未购置车辆。
1. 因公出国(境)费0万元,参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(镜)费比年初预算数增减0万元。
2.公务接待费0万元,02022年国内公务接待累计0批次, 人。2022年公务接待费比年初预算数增减0万元。
3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。2022年公务用车购置费比年初预算数减10.59万元,主要原因是2022年未购置车辆。
公务用车运行维护费4.14万元,主要用于车辆维护、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2辆。2022年公务用车运行维护费比年初预算数增0.18万元,主要原因是车辆增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.94万元,其中:人员经费115.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等;日常公用经费16.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出16.01万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,宣传部部门共有车辆 2 辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求,我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目20个,涉及资金254.33万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。