辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级) 2024年度部门决算

来源:西丰县财政局 发布时间:2025年06月20日

辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度部门决算

 

   

第一部分  辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市确定的卫生工作方针、政策及法律、法规。
    2.组织拟订全县卫生改革与发展规划和相关政策。积极推进医药卫生体制改革。组织实施全县卫生发展规划,统筹规划和协调全县卫生资源配置。
    3.研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和政策措施;指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施,负责新型农村合作医疗的综合管理。
    4.负责全县疾病预防控制工作;制定实施重大疾病预防规划与策略,组织和协调对重大疾病的综合防治,发布法定报告传染病疫情信息。负责指导全民健康教育。
    5.组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范;管理医务人员资格认证和医疗卫生机构执业许可证工作;负责医疗机构行业监督管理,监督管理医务人员的执业行为,建立并实施医疗机构综合评价和监督体系。依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血量。
    6.负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施,组织调度全县卫生技术力量,对重大突发疫情、病情实施紧急处置;指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
    7.组织、监督、管理传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。
    8.研究拟订中医、中医中药结合、中西医结合的发展规划,贯彻中西医并重的方针,推进中医药的继承、发展、创新,促进和推动中医药现代化;指导中医医疗、科研、教学机构的改革,对中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等进行监督和指导,研究和指导民族医疗医药工作。
    9.组织实施基本药物制度和公共卫生服务均等化政策的落实。
    10.研究制定全县医学科学和学科发展规划;指导医学科技成果的普及和应用工作;开展继续医学教育。
    11.研究制定全县卫生人才发展规划,负责全县卫生人才队伍建设。负责落实卫生医学方面的合作交流工作,组织实施卫生专业技术人员晋升职称考试和申报评审工作。
    12.负责县重大会议和重大活动的医疗卫生保健工作。
    13.承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

西丰县卫生健康局2023年度部门决算包含本级决算和下属单位决算共22个:其中行政单位1家,事业单位21家。
    1.西丰县卫生健康局本级
    2.西丰县第一医院
    3.西丰县中医院
    4.西丰县西丰镇兴康社区卫生服务中心
    5.西丰县振兴镇中心卫生院
    6.西丰县郜家店镇中心卫生院
    7.西丰县平岗镇中心卫生院
    8.西丰县德兴乡卫生院
    9.西丰县天德镇卫生院
    10.西丰县营厂乡卫生院
    11.西丰县柏榆镇卫生院
    12.西丰县钓鱼乡卫生院
    13.西丰县凉泉镇卫生院
    14.西丰县成平乡卫生院
    15.西丰县金星乡卫生院
    16.西丰县安民镇卫生院
    17.西丰县和隆乡卫生院
    18.西丰县更刻乡卫生院
    19.西丰县陶然乡卫生院
    20.西丰县西丰镇卫生院
    21.西丰县明德乡卫生院
    22.西丰县房木镇中心卫生院西丰县卫生健康局内设机构11个。
    1.办公室
    2.党组办公室
    3.政策法规与综合监督办公室
    4.综合办公室
    5.疾病防控办公室
    6.医政医管办公室
    7.中医发展办公室
    8.基层卫生健康办公室
    9.妇幼健康与家庭发展办公室
    10.计划生育协会
    11.应急与安全生产办公室

 
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计6202.04万元,包括:

1.财政拨款收入6202.04万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入6202.04万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少5516.55万元,降低47.08%,主要原因:专项资金减少。。

(二)支出总计6202.04万元,包括:

1.基本支出615.97万元,占支出总计的9.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出587.44万元;商品和服务支出19.06万元;对个人和家庭的补助9.48万元。

2.项目支出5586.06万元,占支出总计的90.07%。主要包括死亡抚恤、一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出、其他公立医院支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少5516.55万元,降低47.08%,主要原因:是专项支出减少。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出6202.04万元,其中:基本支出615.97万元,项目支出5586.06万元。与上年相比,财政拨款支出减少5516.55万元,降低47.08%,主要原因:专项支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的377.90%,其中:基本支出完成年初预算的103.22%,项目支出完成年初预算的534.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6202.04万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出84.78万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.73万元,主要是机关事业养老保险等支出,完成年初预算的96.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.84万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)21.21万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出6079.94万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)99.03万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金等支出,完成年初预算的109.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

2)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)13.49万元,主要是办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等支出,完成年初预算的42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出变少、财政拨款未到位。

3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)396.47万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、退休费、生活补助、奖励金、印刷费等支出,完成年初预算的101.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

4)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)103.00万元,主要是专用材料费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)77.56万元,主要是维修维护费、委托业务费、抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)741.63万元,主要是专用材料费、生活补助等支出,完成年初预算的162.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为县级资金决算包含县级和上级下拨专项资金。

7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1717.36万元,主要是专用材料费、生活补助等支出,完成年初预算的903.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为县级资金决算包含县级和上级下拨专项资金。

8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)389.08万元,主要是专用材料费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)6.90万元,主要是津贴补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)5.00万元,主要是津贴补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2505.84万元,主要是生活补助等支出,完成年初预算的708.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.15万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的101.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调基数。

13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.43万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的96.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.住房保障支出37.32万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.32万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的108.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调基数。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是没有产生费用等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是无外事接待等原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。与上年持平,主要是无差异等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元,主要用于公务车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出615.98万元,其中:人员经费596.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费19.06万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出19.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少14.19万元,降低42.68%,主要原因是人员减少

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车1,其他用车主要是公务车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2024年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目11个,涉及资金5586.04万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100 %,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100 分。
    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。
    下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,202.04

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

84.78

9

九、卫生健康支出

40

6,079.93

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

37.32

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

6,202.04

本年支出合计

58

6,202.04

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

6,202.04

总计

62

6,202.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表

公开02表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,202.04

6,202.04

208

社会保障和就业支出

84.78

84.78

20805

行政事业单位养老支出

63.57

63.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.73

54.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.84

8.84

20808

抚恤

21.21

21.21

2080801

死亡抚恤

21.21

21.21

210

卫生健康支出

6,079.94

6,079.94

21001

卫生健康管理事务

508.99

508.99

2100101

行政运行

99.03

99.03

2100102

一般行政管理事务

13.49

13.49

2100199

其他卫生健康管理事务支出

396.47

396.47

21002

公立医院

103.00

103.00

2100299

其他公立医院支出

103.00

103.00

21003

基层医疗卫生机构

819.19

819.19

2100302

乡镇卫生院

77.56

77.56

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

741.63

741.63

21004

公共卫生

2,118.34

2,118.34

2100408

基本公共卫生服务

1,717.36

1,717.36

2100409

重大公共卫生服务

389.08

389.08

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.90

6.90

2100499

其他公共卫生支出

5.00

5.00

21007

计划生育事务

2,505.84

2,505.84

2100717

计划生育服务

2,505.84

2,505.84

21011

行政事业单位医疗

24.58

24.58

2101101

行政单位医疗

5.15

5.15

2101102

事业单位医疗

19.43

19.43

221

住房保障支出

37.32

37.32

22102

住房改革支出

37.32

37.32

2210201

住房公积金

37.32

37.32

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

支出决算表

公开03表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,202.04

615.97

5,586.06

208

社会保障和就业支出

84.78

63.57

21.21

20805

行政事业单位养老支出

63.57

63.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.73

54.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.84

8.84

20808

抚恤

21.21

21.21

2080801

死亡抚恤

21.21

21.21

210

卫生健康支出

6,079.94

515.08

5,564.86

21001

卫生健康管理事务

508.99

490.50

18.49

2100101

行政运行

99.03

99.03

2100102

一般行政管理事务

13.49

13.49

2100199

其他卫生健康管理事务支出

396.47

391.47

5.00

21002

公立医院

103.00

103.00

2100299

其他公立医院支出

103.00

103.00

21003

基层医疗卫生机构

819.19

819.19

2100302

乡镇卫生院

77.56

77.56

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

741.63

741.63

21004

公共卫生

2,118.34

2,118.34

2100408

基本公共卫生服务

1,717.36

1,717.36

2100409

重大公共卫生服务

389.08

389.08

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.90

6.90

2100499

其他公共卫生支出

5.00

5.00

21007

计划生育事务

2,505.84

2,505.84

2100717

计划生育服务

2,505.84

2,505.84

21011

行政事业单位医疗

24.58

24.58

2101101

行政单位医疗

5.15

5.15

2101102

事业单位医疗

19.43

19.43

221

住房保障支出

37.32

37.32

22102

住房改革支出

37.32

37.32

2210201

住房公积金

37.32

37.32

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,202.04

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

84.78

84.78

9

九、卫生健康支出

41

6,079.93

6,079.93

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

37.32

37.32

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

6,202.04

本年支出合计

59

6,202.04

6,202.04

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

6,202.04

总计

64

6,202.04

6,202.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,202.04

615.97

5,586.06

208

社会保障和就业支出

84.78

63.57

21.21

20805

行政事业单位养老支出

63.57

63.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.73

54.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.84

8.84

20808

抚恤

21.21

21.21

2080801

死亡抚恤

21.21

21.21

210

卫生健康支出

6,079.94

515.08

5,564.86

21001

卫生健康管理事务

508.99

490.50

18.49

2100101

行政运行

99.03

99.03

2100102

一般行政管理事务

13.49

13.49

2100199

其他卫生健康管理事务支出

396.47

391.47

5.00

21002

公立医院

103.00

103.00

2100299

其他公立医院支出

103.00

103.00

21003

基层医疗卫生机构

819.19

819.19

2100302

乡镇卫生院

77.56

77.56

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

741.63

741.63

21004

公共卫生

2,118.34

2,118.34

2100408

基本公共卫生服务

1,717.36

1,717.36

2100409

重大公共卫生服务

389.08

389.08

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.90

6.90

2100499

其他公共卫生支出

5.00

5.00

21007

计划生育事务

2,505.84

2,505.84

2100717

计划生育服务

2,505.84

2,505.84

21011

行政事业单位医疗

24.58

24.58

2101101

行政单位医疗

5.15

5.15

2101102

事业单位医疗

19.43

19.43

221

住房保障支出

37.32

37.32

22102

住房改革支出

37.32

37.32

2210201

住房公积金

37.32

37.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

587.44

302

商品和服务支出

19.06

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

303.35

30201

  办公费

2.07

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

44.03

30202

  印刷费

0.26

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

10.63

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

86.53

30205

  水费

0.69

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54.73

30206

  电费

0.16

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

8.84

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.58

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

2.57

30211

  差旅费

1.06

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

37.32

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

14.86

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

9.48

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

6.22

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

3.12

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

4.69

312

对企业补助

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31201

 资本金注入

30308

  助学金

30228

  工会经费

31203

 政府投资基金股权投资

30309

  奖励金

0.14

30229

  福利费

31204

 费用补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.00

31205

 利息补贴

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

8.14

31206

 其他资本性补助

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

31299

 其他对企业补助

30299

  其他商品和服务支出

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

  经常性赠与

39910

  资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

596.92

公用经费合计

19.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

2.00

2.00

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

2.00

2.00

其中:(1)公务用车运行维护费

2.00

2.00

     2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:辽宁省铁岭市西丰县卫生健康局(本级)

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

第五部分 附件