辽宁省铁岭市西丰县教育局 2024年度部门决算

来源:西丰县财政局 发布时间:2025年06月20日

辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度部门决算

西丰县教育局

2025625

 

   

第一部分  辽宁省铁岭市西丰县教育局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市西丰县教育局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县教育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县教育局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省铁岭市西丰县教育局概况

一、主要职责

西丰县教育局是县政府主管全县教育事业的职能部门。主要职责是:在县政府的领导下,贯彻上级机关教育工作的方针、政策,管理全县的教育工作。
    具体职责:
    1、贯彻执行党和国家有关教育的工作方针、政策、法律和法规;制订本县教育事业发展规划、年度计划并组织实施;组织和实施教育体制改革工作。
    2、负责管理和指导全县基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、远程教育、农民教育等教育工作;组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作;指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估。
    3、贯彻执行上级规定的教学计划,制定学年和学期工作计划,管理全县辖区范围内各级各类学校的教学、教研工作,督促检查并指导课程标准和教学计划的实施。
    4、指导全县教育改革、组织全县教育科学研究,推广教育科学研究成果。
    5、负责全县各类学校及教育机构行政干部的培训和管理,按照干部管理权限,会同有关部门任免、聘任和管理干部。
    6、承担全县教职工队伍的宏观管理和优化配置,制定和实施师资培训计划;承担全县教职工的聘用、工资福利、考核奖惩、档案管理及专业技术人职务的考试、推荐、评审、聘任等工作;承担本县范围内的教师资格认定工作;在编制计划内承担师范类大中专毕业生的推荐就业工作。
    7、编制教育经费的年度预算建议方案,负责对学校及其他教育机构教育经费进行监督管理,负责学校校舍建设及教育设施的装备管理。
    8、负责全县各类学校的升学、升级考试和招生工作,负责组织国家统一考试工作和自学考试、成人高考报名工作。
    9、规划并协调教育系统的精神文明建设;实施学生德育工作,配合有关部门维护中小学生的合法权益,保障中小学生健康成长。
    10、组织和指导全县电化教育、教学仪器装备及各级各类学校的勤工俭学和集资办学工作。
    11、承办上级交办的其它工作。
    (二)机构设置情况
    西丰县教育部门内设机构设置
    1.正职岗位     负责教育局全面工作
    2.副职岗位1  (1)局机关机构改革、事业单位改革和编制                   管理工作
                 2)机关人事、考核、档案管理工作
    3、副职岗位 2(1)计财、基建、教育资金收付审批管理工                      
                 2)学前教育、幼儿园建设审批工作       

3)教育统计工作
    4.副职岗位3  1)学校安全、学生营养餐、卫生保健工作

2)教育信息、宣教、行政执法、综合、行政                目标管理工作人事股
    5.专职副书记岗位  负责教育系统纪检监察、机关党建工作
                      负责机关党群工作,教育系统行风建设                       工作
    6.业务岗位1  党建、工会、妇女、共青团、少先队工作;综                 合协调机构政务工作;文件、会务;群众来访,                 教育行风,教育年鉴局志编写
    7.业务岗位2  教师队伍建设和管理工作,师范类毕业生就                   业指导工作,教师资格认定工作
    8.业务岗位3  基础教育、职业教育、民办教育、艺术教育、                 语言文字、体育卫生
    9.业务岗位4   计财、基建、资助
    10.业务岗位5  安全、信息、学生营养餐
    11.教育督导室  负责全县教育督导工作
    12.教育分中心  教育装备、招生考试、卫生保健、教育资金                   收付、教育生产

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市西丰县教育局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

本级决算和下属单位决算共40个:其中行政单位1家,事业单位39家。
    1.西丰县教育局本级
    2.西丰县东方红小学
    3.西丰县鸿志小学
    4.西丰县特殊教育学校
    5.西丰县幼儿园
    6.西丰县第一中学
    7.西丰县第二中学
    8.西丰县高级中学
    9.西丰县第二高级中学
    10.西丰县中等职业技术专业学校
    11.西丰县中小学综合素质实践学校
    12.西丰县教师进修学校
    13.西丰县平岗镇九年一贯制学校(中学部)
    14.西丰县振兴镇中学
    15.西丰县凉泉镇中学
    16.西丰县安民镇中学
    17.西丰县郜家店镇中学
    18.西丰县天德镇中学
    19.西丰县柏榆镇中学
    20.西丰县成平满族乡中学
    21.西丰县房木镇九年一贯制学校(中学部)
    22.西丰县和隆满族乡中学
    23.西丰县营厂满族乡九年一贯制学校(中学部)
    24.西丰县平岗镇九年一贯制学校(小学部)
    25.西丰县振兴镇中心小学
    26.西丰县凉泉镇中心小学
    27.西丰县安民镇中心小学
    28.西丰县郜家店镇中心小学
    29.西丰县陶然镇中心小学
    30.西丰县天德镇中心小学
    31.西丰县柏榆镇中心小学
    32.西丰县德兴满族乡中心小学
    33.西丰县钓鱼镇中心小学
    34.西丰县明德满族乡中心小学
    35.西丰县西丰镇中心小学
    36.西丰县成平满族乡中心小学
    37.西丰县房木镇九年一贯制学校(小学部)
    38.西丰县和隆满族乡中心小学
    39.西丰县营厂满族乡九年一贯制学校(小学部)
    40.西丰县金星满族乡中心小学

 
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计38926.14万元,包括:

1.财政拨款收入38656.14万元,占收入总计的99.31%。其中:一般公共预算财政拨款收入38656.14万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入270.00万元,占收入总计的0.69%。主要是高中学费、住宿费、幼儿园保育费等收入。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少515.15万元,降低1.31%,主要原因:财政拨款收入减少,学校事业收入减少。

(二)支出总计38915.14万元,包括:

1.基本支出32860.21万元,占支出总计的84.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出30888.47万元;商品和服务支出658.53万元;对个人和家庭的补助1311.17万元;资本性支出2.03万元。

2.项目支出6054.93万元,占支出总计的15.56%。主要包括教育督导经费、义务教育学校资助资金、学生营养餐补助资金、教育各类考试资金、非公教师补助资金、学生交通补助等业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少526.16万元,降低1.33%,主要原因:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出减少。

(三)年末结转和结余11.00万元。

主要是高中非税收入有部分款项未及时支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加11.00万元,增长0.00%,主要原因:高中有部分款项未及时支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出38656.14万元,其中:基本支出32601.21万元,项目支出6054.93万元。与上年相比,财政拨款支出减少298.08万元,降低0.77%,主要原因:教育基本支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的121.74%,其中:基本支出完成年初预算的104.48%,项目支出完成年初预算的1103.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出38656.14万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.教育支出30929.50万元,具体包括:

1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)121.73万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的96.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有3人退休,工资福利支出减少。

2)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)31.00万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的104.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加安全生产、时效考核支出。

3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2.50万元,主要是追加东方红小学、鸿志小学遴选教师资金等支出,完成年初预算的增加100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为追加资金。

4)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)954.34万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的121.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中的商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出增加。

5)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)12602.21万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的123.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助及项目支出中的商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出增加。

6)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)8849.66万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的117.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出中的商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出增加。

7)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)3691.08万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的94.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中商品和服务支出减少。

8)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2335.46万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的385.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中的资本性支出增加。

9)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)969.14万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的105.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中的商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出增加。

10)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)390.02万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的120.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出中的商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

11)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)635.82万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出,完成年初预算的96.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

12)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)57.79万元,主要是项目资本性支出等支出,完成年初预算的增加100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末教育费附加调整。

13)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)77.00万元,主要是项目商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的增加100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末教育费附加调整。

14)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)211.75万元,主要是项目商品和服务支出等支出,完成年初预算的增加100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末教育费附加调整。

2.社会保障和就业支出4051.77万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3324.29万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的112.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)460.63万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的112.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。

3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)212.63万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的增长100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师死亡抚恤金增加。

4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)54.22万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的133.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。

3.卫生健康支出1481.39万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.21万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的92.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有3人退休,工资福利支出减少。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1475.18万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的99.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有教师退休工资福利支出减少。

4.住房保障支出2193.49万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2193.49万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的98.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有教师退休工资福利支出减少。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是两年均无因公出国等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是两年均无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。比上年减少0.26万元,降低11.50%,主要是压缩公车维护成本等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元,主要用于公务车辆用油、维护、保养、保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32601.21万元,其中:人员经费32187.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费413.50万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出18.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少11.14万元,降低38.09%,主要原因是压缩公用经费

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车3,其他用车主要是非在编车辆,2025年报废;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2024年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目31个,涉及资金548.78万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为90分。
    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。
    下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

38,656.14

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

270.00

五、教育支出

36

31,188.50

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

4,051.77

9

九、卫生健康支出

40

1,481.38

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

2,193.49

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

38,926.14

本年支出合计

58

38,915.14

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

11.00

30

61

总计

31

38,926.14

总计

62

38,926.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38,926.14

38,656.14

270.00

205

教育支出

31,199.50

30,929.50

270.00

20501

教育管理事务

155.23

155.23

2050101

行政运行

121.73

121.73

2050102

一般行政管理事务

31.00

31.00

2050199

其他教育管理事务支出

2.50

2.50

20502

普通教育

28,702.75

28,432.75

270.00

2050201

学前教育

954.34

954.34

2050202

小学教育

12,602.21

12,602.21

2050203

初中教育

8,849.66

8,849.66

2050204

高中教育

3,961.08

3,691.08

270.00

2050299

其他普通教育支出

2,335.46

2,335.46

20503

职业教育

969.14

969.14

2050302

中等职业教育

969.14

969.14

20507

特殊教育

390.02

390.02

2050701

特殊学校教育

390.02

390.02

20508

进修及培训

635.82

635.82

2050801

教师进修

635.82

635.82

20509

教育费附加安排的支出

346.54

346.54

2050901

农村中小学校舍建设

57.79

57.79

2050905

中等职业学校教学设施

77.00

77.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

211.75

211.75

208

社会保障和就业支出

4,051.77

4,051.77

20805

行政事业单位养老支出

3,784.92

3,784.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,324.29

3,324.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

460.63

460.63

20808

抚恤

266.85

266.85

2080801

死亡抚恤

212.63

212.63

2080802

伤残抚恤

54.22

54.22

210

卫生健康支出

1,481.39

1,481.39

21011

行政事业单位医疗

1,481.39

1,481.39

2101101

行政单位医疗

6.21

6.21

2101102

事业单位医疗

1,475.18

1,475.18

221

住房保障支出

2,193.49

2,193.49

22102

住房改革支出

2,193.49

2,193.49

2210201

住房公积金

2,193.49

2,193.49

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

38,915.14

32,860.21

6,054.93

205

教育支出

31,188.50

25,133.58

6,054.93

20501

教育管理事务

155.23

121.73

33.50

2050101

行政运行

121.73

121.73

2050102

一般行政管理事务

31.00

31.00

2050199

其他教育管理事务支出

2.50

2.50

20502

普通教育

28,691.75

23,192.12

5,499.63

2050201

学前教育

954.34

549.00

405.34

2050202

小学教育

12,602.21

10,887.80

1,714.41

2050203

初中教育

8,849.66

7,951.75

897.92

2050204

高中教育

3,950.08

3,488.59

461.49

2050299

其他普通教育支出

2,335.46

314.98

2,020.47

20503

职业教育

969.14

864.63

104.51

2050302

中等职业教育

969.14

864.63

104.51

20507

特殊教育

390.02

341.09

48.94

2050701

特殊学校教育

390.02

341.09

48.94

20508

进修及培训

635.82

614.01

21.81

2050801

教师进修

635.82

614.01

21.81

20509

教育费附加安排的支出

346.54

346.54

2050901

农村中小学校舍建设

57.79

57.79

2050905

中等职业学校教学设施

77.00

77.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

211.75

211.75

208

社会保障和就业支出

4,051.77

4,051.77

20805

行政事业单位养老支出

3,784.92

3,784.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,324.29

3,324.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

460.63

460.63

20808

抚恤

266.85

266.85

2080801

死亡抚恤

212.63

212.63

2080802

伤残抚恤

54.22

54.22

210

卫生健康支出

1,481.39

1,481.39

21011

行政事业单位医疗

1,481.39

1,481.39

2101101

行政单位医疗

6.21

6.21

2101102

事业单位医疗

1,475.18

1,475.18

221

住房保障支出

2,193.49

2,193.49

22102

住房改革支出

2,193.49

2,193.49

2210201

住房公积金

2,193.49

2,193.49

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

38,656.14

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

30,929.50

30,929.50

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

4,051.77

4,051.77

9

九、卫生健康支出

41

1,481.38

1,481.38

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

2,193.49

2,193.49

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

38,656.14

本年支出合计

59

38,656.14

38,656.14

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

38,656.14

总计

64

38,656.14

38,656.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

38,656.14

32,601.21

6,054.93

205

教育支出

30,929.50

24,874.58

6,054.93

20501

教育管理事务

155.23

121.73

33.50

2050101

行政运行

121.73

121.73

2050102

一般行政管理事务

31.00

31.00

2050199

其他教育管理事务支出

2.50

2.50

20502

普通教育

28,432.75

22,933.12

5,499.63

2050201

学前教育

954.34

549.00

405.34

2050202

小学教育

12,602.21

10,887.80

1,714.41

2050203

初中教育

8,849.66

7,951.75

897.92

2050204

高中教育

3,691.08

3,229.59

461.49

2050299

其他普通教育支出

2,335.46

314.98

2,020.47

20503

职业教育

969.14

864.63

104.51

2050302

中等职业教育

969.14

864.63

104.51

20507

特殊教育

390.02

341.09

48.94

2050701

特殊学校教育

390.02

341.09

48.94

20508

进修及培训

635.82

614.01

21.81

2050801

教师进修

635.82

614.01

21.81

20509

教育费附加安排的支出

346.54

346.54

2050901

农村中小学校舍建设

57.79

57.79

2050905

中等职业学校教学设施

77.00

77.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

211.75

211.75

208

社会保障和就业支出

4,051.77

4,051.77

20805

行政事业单位养老支出

3,784.92

3,784.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,324.29

3,324.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

460.63

460.63

20808

抚恤

266.85

266.85

2080801

死亡抚恤

212.63

212.63

2080802

伤残抚恤

54.22

54.22

210

卫生健康支出

1,481.39

1,481.39

21011

行政事业单位医疗

1,481.39

1,481.39

2101101

行政单位医疗

6.21

6.21

2101102

事业单位医疗

1,475.18

1,475.18

221

住房保障支出

2,193.49

2,193.49

22102

住房改革支出

2,193.49

2,193.49

2210201

住房公积金

2,193.49

2,193.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

30,877.34

302

商品和服务支出

413.50

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

14,175.38

30201

  办公费

176.67

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

2,527.87

30202

  印刷费

1.57

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

233.26

30203

  咨询费

0.07

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

5,974.15

30205

  水费

1.34

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,324.29

30206

  电费

20.60

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

460.63

30207

  邮电费

2.72

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,481.34

30208

  取暖费

3.38

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

138.58

30211

  差旅费

6.08

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

2,193.49

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

22.38

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

368.36

30214

  租赁费

0.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1,310.37

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

58.77

30216

  培训费

12.29

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

338.94

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

1.07

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

589.97

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

317.59

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

85.77

312

对企业补助

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

0.50

31201

 资本金注入

30308

  助学金

30228

  工会经费

42.94

31203

 政府投资基金股权投资

30309

  奖励金

5.10

30229

  福利费

31204

 费用补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.00

31205

 利息补贴

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

10.11

31206

 其他资本性补助

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

31299

 其他对企业补助

30299

  其他商品和服务支出

23.22

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

  经常性赠与

39910

  资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

32,187.71

公用经费合计

413.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

2.00

2.00

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

2.00

2.00

其中:(1)公务用车运行维护费

2.00

2.00

     2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省铁岭市西丰县教育局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

第五部分 附件