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西丰县审计局

发布时间:2012-1-18 8:47:41 | 作者:佚名 | 来源:本站原创 | 阅读数量:

 
 

主要职责

(一)主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,保障全县经济和社会健康发展。参与国家审计署、省审计厅、市审计局组织的行业审计项目。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划;制定并组织实施全县年度审计工作计划。

(三)向县政府提交年度县本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和各向乡(镇)政府通报审计情况和审计结果。

(四)依法直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1、县级预算执行和其他财政财务收支情况,县直各部门(含所属单位)预算执行、决算和其他财政财务收支情况。

2、乡(镇)政府财政决算和其他财政财务收支,县财政转移支付资金。

3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财政财务收支情况。

4、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的概(预)算执行情况、工程造价、工程管理和竣工决算。

5、县属国有企业、县国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益情况。

6、县直部门、县级政府和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关资金、基金的财务收支情况。

7、法律、行政法规、地方性法规和规章规定应由县审计局审计的其他事项。

(五)接受委托对科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用情况等与国家、省和县财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督政府部门、所属事业单位及企业内部审计工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

 

 

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